سیمان دشتستان سود هر سهم سال مالی منتهی به 31/6/93 را در اولین پیش بینی 61 تومان اعلام کرده است که نسبت به سود 60 تومانی سال 92 رشد 2 درصدی داشته است.


فروش و بهای تمام شده ی شرکت در سال 93 نسبت به سال 92 با رشد 31 درصدی پیش بینی شده است که باعث شده سود ناخالص شرکت رشد 32 درصدی داشته باشد.


اما علت عدم افزایش محسوس سود خالص نسبت به سال 92 ( افزایش 2 درصدی) افزایش هزینه های مالی و همچنین اتمام معافیت مالیاتی از آبان 92 می باشد


افزایش18.5 درصدی مقدار فروش سیمان و افزایش19 درصدی نرخ فروش سیمان در سال بودجه92-93 نسبت به سال مالی قبل باعث افزایش41 درصدی مبلغ فروش سیمان در سال بودجه92-93 گردیده است که با توجه به فروش 85هزار تن کلینکر صادراتی در سال مالی قبل به مبلغ62.050 میلیون ریال که در سال بودجه92-93 مورد ندارد در نهایت باعث افزایش 31 درصدی مبلغ کل فروش در سال بودجه92-93 نسبت به سال مالی قبل گردیده است.


 افزایش هزینه های تولید(کار،سربار و نرخ مواد مصرفی)و با توجه به تغییر ترکیب فروش سیمان فله و پاکتی(داخلی و صادرات)و همچنین افزایش 18.5 درصدی مقدار فروش سیمان در سال بودجه92-93 و با توجه به افزایش هزینه های سوخت و انرژی و حمل و نرخ مواد اولیه و پاکت مصرفی در سال بودجه92-93 در نهایت باعث افزایش 30.6 درصدی بهای تمام شده کالای فروش رفته در سال بودجه92-93 نسبت به سال مالی قبل گردیده است.


 افزایش155.6 درصدی هزینه های مالی(به دلیل استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش و مشارکت مدنی در سال بودجه92-93) می باشد


نرخ گاز مصرفی برای 6ماهه اول سال92-93 طبق آخرین نرخ مورد اعمال705 ریال و برای 6ماهه دوم92-93 افزایش30 درصد نسبت به آخرین نرخ مورد اعمال شده است.


2-نرخ مازوت مصرفی برای6ماهه اول92-93 طبق آخرین نرخ مورد اعمال 2.000 ریال خرید مازوت و 784 ریال هزینه حمل و برای6ماهه دوم 92-93 افزایش30درصدی نسبت به آخرین نرخ خرید و حمل اعمال شده است.