تحلیل 93 فاذر
صورتهای مالی سال 93 آذرآب نشان از رشد قابل توجه عملیات و سودآوری شرکت نسبت به سال 93 دارد. همزمان با تثبیت شرکت در صنعت و رشد مداوم پروژه ها در سال 93 شاهد موفقیت شرکت در حوزه پروژه های نیروگاهی، ساخت بویلرهای صنعت و صنایع نفت و گاز و فولاد بودیم به طوریکه در سایه افزایش میزان پروژه های شرکت و عدم افزایش جدی بهای تمام شده پروژه ها، سود خالص شرکت به میزان 100 درصد افزایش یافته است. تسهیلات بانکی و هزینه های مالی شرکت در سطح پایین وقابل قبولی قرار دارد و عمده تامین مالی شرکت حاصل از درآمدهای داخلی شرکت می باشد. کیفیت داراییها خصوصا داراییهای جاری شرکت مناسب است و از نقد شوندگی مناسبی برخوردار است. کاهش هزینه های مالی و افزایش درآمدهای عملیاتی وضعیت ریسک عملیاتی شرکت را به شدت کاهش داده است. در مجموع وضعیت شرکت به ثبات مناسبی رسیده است.
درآمد شرکت در سال 93 حدود 20 درصد افزایش داشته است و از 1890 میلیارد ریال به 2278 میلیارد ریال رسیده است. بیشترین عامل رشد فروش مربوط به بویلرهای نیروگاهی و صنعتی است که با 70 درصد رشد از 717 میلیارد ریال به 1222 میلیارد ریال رسیده است و به تنهایی 53% از فروش شرکت را به خود اختصاص داده است. آیتم مهم درآمدی بعدی شرکت تجهیزات نفت و گاز و فولاد می باشد.
بهای تمام شده شرکت تنها 10 درصد افزایش یافته است که عمتا نیز مربوط به هزینه های پیمانهای شرکت می باشد. افزایش کمتر هزینه ها باعث افزایش 71 درصدی سود ناخالص شرکت شده است.
هزینه های مالی شرکت اگرچه 29 درصد افزایش یافته است اما عدد چندان بزرگ و قابل توجهی نیست و به همین دلیل تاثیر زیادی روی سود خالص شرکت نگذاشته است. در نهایت سود خالص شرکت با رشد 100 درصدی مواجه شده است و سود هر سهم شرکت از 155 ریال به 310 ریال افزایش یافته است.